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审计主管工作职责职能(精选27篇)

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审计主管工作职责职能 篇1

1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

审计主管工作职责职能(精选27篇)

2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5.开展经济责任审计及离任审计工作;

6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

7.完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇2

1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

6、部门领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇3

1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管工作职责职能 篇4

1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责职能 篇5

1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

2、会计凭证合规性、准确性抽查;

3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计主管工作职责职能 篇6

1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;

3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管工作职责职能 篇7

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责职能 篇8

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管工作职责职能 篇9

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责职能 篇10

1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管工作职责职能 篇11

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责职能 篇12

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导;

审计主管工作职责职能 篇13

1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责职能 篇14

1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

4、审计资料的归类、存档及保管

审计主管工作职责职能 篇15

1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管工作职责职能 篇16

1、 根据公司审计制度开展工作;

2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇17

1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇18

1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管工作职责职能 篇19

1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

3.监督审计问题的整改实施跟踪情况

4.完成上级领导下达的临时性事务。

审计主管工作职责职能 篇20

1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管工作职责职能 篇21

1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

2、拟定审计方案,编制审计报告;

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

6、负责组织公司流程制度的梳理;

7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管工作职责职能 篇22

1、 按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作;

2、 汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告;

3、 审计经理交代的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇23

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能 篇24

1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;

3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计主管工作职责职能 篇25

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责职能 篇26

1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计子公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、对子公司进行专项审计;

7、参与子公司核算的稽核及稽查。

审计主管工作职责职能 篇27

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

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