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审计主管工作职责描述(精选14篇)

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审计主管工作职责描述 篇1

1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

审计主管工作职责描述(精选14篇)

2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管工作职责描述 篇2

1、参与实施内部财务审计工作;

2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);

3、参与实施专项审计;

4.参与实施尽职调查;

5、完善审计底稿和审计证据;

6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;

审计主管工作职责描述 篇3

1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

6、完成领导安排的其他事务。

审计主管工作职责描述 篇4

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责描述 篇5

1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

审计主管工作职责描述 篇6

1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);

2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;

3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;

4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;

5、领导交办的其它工作。

审计主管工作职责描述 篇7

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责描述 篇8

1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、工程造价审计。

审计主管工作职责描述 篇9

1、 根据公司审计制度开展工作;

2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

审计主管工作职责描述 篇10

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

审计主管工作职责描述 篇11

1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责描述 篇12

1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

4、参加招标监督工作;

5、完成领导交办的其他工作任务。

审计主管工作职责描述 篇13

1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

8. 积极完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责描述 篇14

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

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