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审计主管工作职责主要内容(精选21篇)

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审计主管工作职责主要内容 篇1

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

审计主管工作职责主要内容(精选21篇)

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责主要内容 篇2

1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇3

1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;

2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;

3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;

4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。

审计主管工作职责主要内容 篇4

1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管工作职责主要内容 篇5

1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

审计主管工作职责主要内容 篇6

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管工作职责主要内容 篇7

1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

4.负责远程审计系统的开发和维护;

5.组织实施信息系统风险评估与审计;

6.领导安排的其它工作。

审计主管工作职责主要内容 篇8

1、参与实施内部财务审计工作;

2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);

3、参与实施专项审计;

4.参与实施尽职调查;

5、完善审计底稿和审计证据;

6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;

审计主管工作职责主要内容 篇9

1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管工作职责主要内容 篇10

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责主要内容 篇11

1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责主要内容 篇12

1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

7、负责外部审计机构的协调和沟通;

8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

9、完成领导交办的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇13

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责主要内容 篇14

1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管工作职责主要内容 篇15

1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责主要内容 篇16

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责主要内容 篇17

1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管工作职责主要内容 篇18

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导;

审计主管工作职责主要内容 篇19

1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管工作职责主要内容 篇20

1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5.开展经济责任审计及离任审计工作;

6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

7.完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇21

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

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