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审计主管职责具体内容(通用27篇)

来源:范文都 阅读:2.04W 次

审计主管职责具体内容 篇1

1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

审计主管职责具体内容(通用27篇)

2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、工程造价审计。

审计主管职责具体内容 篇2

1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;

2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;

4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;

5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。

审计主管职责具体内容 篇3

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇4

1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

2、拟定审计方案,编制审计报告;

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

6、负责组织公司流程制度的梳理;

7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管职责具体内容 篇5

1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计子公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、对子公司进行专项审计;

7、参与子公司核算的稽核及稽查。

审计主管职责具体内容 篇6

1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管职责具体内容 篇7

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管职责具体内容 篇8

1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管职责具体内容 篇9

1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

4.负责远程审计系统的开发和维护;

5.组织实施信息系统风险评估与审计;

6.领导安排的其它工作。

审计主管职责具体内容 篇10

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

审计主管职责具体内容 篇11

1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

审计主管职责具体内容 篇12

1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

审计主管职责具体内容 篇13

1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

6、完成领导安排的其他事务。

审计主管职责具体内容 篇14

1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管职责具体内容 篇15

1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管职责具体内容 篇16

1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

7、负责外部审计机构的协调和沟通;

8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

9、完成领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇17

1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

4、审计资料的归类、存档及保管

审计主管职责具体内容 篇18

1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;

3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管职责具体内容 篇19

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导;

审计主管职责具体内容 篇20

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管职责具体内容 篇21

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管职责具体内容 篇22

1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;

审计主管职责具体内容 篇23

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管职责具体内容 篇24

1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

6、部门领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇25

1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管职责具体内容 篇26

1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管职责具体内容 篇27

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

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