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审计主管工作职责内容(精选18篇)

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审计主管工作职责内容 篇1

1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

审计主管工作职责内容(精选18篇)

2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管工作职责内容 篇2

1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。

2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。

3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。

4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。

审计主管工作职责内容 篇3

1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

2、会计凭证合规性、准确性抽查;

3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计主管工作职责内容 篇4

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责内容 篇5

1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责内容 篇6

1、 根据公司审计制度开展工作;

2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

审计主管工作职责内容 篇7

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责内容 篇8

1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5.开展经济责任审计及离任审计工作;

6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

7.完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责内容 篇9

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导;

审计主管工作职责内容 篇10

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责内容 篇11

1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

审计主管工作职责内容 篇12

1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管工作职责内容 篇13

1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

6、部门领导交办的其他工作。

审计主管工作职责内容 篇14

1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

4、审计资料的归类、存档及保管

审计主管工作职责内容 篇15

1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责内容 篇16

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

审计主管工作职责内容 篇17

1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;

3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管工作职责内容 篇18

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

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